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  • 薪资面议
  • 学历不限 / 经验不限 / 性别不限 / 年龄不限
  • 贵阳市
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职位描述

1、根据公司要求组织制定审计工作计划,上报审批后组织实施; 
2、制定内部审计制度、审计规范和管理办法等 
3、在审计工作分管领导和部门负责人的领导下,对以下事项进行审计监督和审计评价: 
(1)工程管理、合同管理、物资采购及招投标情况; 
(2)企业对外投资、借款、担保情况; 
(3)企业内部控制制度的健全性、有效性及风险管理情况; 
(4)公司领导安排和根据工作需要开展的其他审计事项。 
4、根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支和预算及内控进行审计,检查公司资金、财务状况; 
5、及时向领导通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向领导提交财务收支审计报告; 
6、根据公司年度审计计划对经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计; 
7、根据国家有关制度和企业相关规定,配合外部审计进行必要的调查取证工作; 
8、对审计工作的相关资料、文件进行归档管理。 
岗位要求: 
1、具有3年以上中大型企业审计经验或财务管理相关经验; 
2、要求熟悉相关内审规范及法律法规; 
3、要求执行力强、善于发现问题、解决问题; 
4、责任心强、积极主动,乐于奉献;

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其他行业 私营.民营企业 50~200人 贵阳市

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